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問題已解決

老師我們是去年四月成立的公司,去年一直在建設(shè),沒有開始經(jīng)營,沒有收入,去年我有10萬元記到了管理費用~業(yè)務(wù)招待費 ,。 我現(xiàn)在進行企業(yè)所得稅匯算清繳,對于這部分業(yè)務(wù)招待費需要怎么處理

84785039| 提問時間:2022 05/09 09:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,納稅調(diào)整明細表扣除項目有一個招待費,在這里面填寫10萬。
2022 05/09 09:27
郭老師
2022 05/09 09:28
稅收金額它是自動出的,它是根據(jù)發(fā)生額60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來做
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