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老師,為啥不是借 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸 管理費用
84784992
|
提問時間:2022 05/10 11:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:
初級會計師
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你好,如果是軟件做賬的話,管理費用它的發(fā)生額在借方,如果你放到貸方,會影響你利潤表和科目余額表不一致。
2022 05/10 11:37
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小規(guī)模納稅人交稅控盤維護費的時候,借:管理費用-辦公費280貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 抵減增值稅的時候,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用-辦公費-280。那年底要把明細科目結平吧。是不是需要做:借:應交稅費-應交增值稅280 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款吧
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"之前做了, 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 140 貸:管理費用 140 月底做結轉的時候,要怎么做,比如當月銷項500,進項100 借:應交稅費-應交增值稅-銷項 500 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 100 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 140 未交增值稅 260 這樣么?"
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之前做了, 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 140 貸:管理費用 140 月底做結轉的時候,要怎么做,比如當月銷項500,進項100 借:應交稅費-應交增值稅-銷項 500 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 100 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 140 未交增值稅 260 這樣么?
313
老師,稅控設備減免稅款,一般納稅人享受時做分錄:借:應交稅金-應交增值稅(減免稅款),貸:管理費用,是吧,這個減免稅款的科目什么時間轉平呢,是次月交稅時做分錄: 借:應交稅費-未交增值稅, 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款), 貸:銀行存款, 這樣做嗎, 還是月末結轉未交增值稅時: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-未交增值稅, 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應該在什么時間結轉呢
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老師,我們單位是用退伍軍人減免的稅額 借: 應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:其他收益 然后再做結轉 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 應交稅費-未交增值稅(轉出未交增值稅) 這樣做對嗎?謝謝
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老師想問一下實務550題232題,是為什么用的授予日公允,233題就是分別公允,這個怎么區(qū)分判斷
昨天
這道題答案是不是錯了,2022年專門借款資本化金額應改是2000*6%-800*6*0.02%=110.4萬
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老師,你幫忙看一下這個最后一問的答案,正確的是不是我用紅筆寫的?
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