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問題已解決

老師,公司有很多留抵稅額,每月有銷項稅額,當月進項稅額,做在應交稅費_待認證稅額。我每月底要做哪些分錄呢,謝謝老師!

84784979| 提問時間:2022 05/10 14:01
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你的待認證稅額,那說明你還沒有勾選認證
2022 05/10 14:02
李霞老師
2022 05/10 14:03
您的已經(jīng)勾選認證的,您直接借應交稅費應交增值稅進項稅額就可以的。
李霞老師
2022 05/10 14:03
產(chǎn)生的留底數(shù)額,你不需要做賬務處理的。
84784979
2022 05/10 14:04
每月的銷項稅額呢
84784979
2022 05/10 14:05
每月銷項稅額抵減留抵稅額,月底做分錄嗎?老師
李霞老師
2022 05/10 14:05
每個月的銷項稅額,您正常做賬就可以的,也是不需要處理的。
84784979
2022 05/10 14:08
財務軟件上不用做嗎?待認證的的進項稅額,每月的銷項稅額,在負債表哪里能反應出來。
李霞老師
2022 05/10 14:10
您好,您這些都是正常做賬的,這些做賬的話,咱都是做到財務軟件里面的。
李霞老師
2022 05/10 14:10
您沒認證的發(fā)票,咱直接做到應交稅費,應交增值稅待認證進項稅額里面。
李霞老師
2022 05/10 14:10
你的這些數(shù),它最終都會在資產(chǎn)負債表的應交稅費里面體現(xiàn)出來。
84784979
2022 05/10 14:27
老師,每月底銷項稅和進項稅不需要做轉(zhuǎn)出嗎?
李霞老師
2022 05/10 14:31
你好同學,我看到你做的憑證了,你那樣做的話不是不可以,也是可以的,但是你發(fā)現(xiàn)一個問題嗎?他這些科目跑來跑去,都沒有跑出應交稅費這個大科目里面,其實最終還是在應交稅費里面的,一般在企業(yè)實操中啊,為了簡便,咱都不吃這樣結轉(zhuǎn)的,就是掛在它原有的科目里就可以的。
84784979
2022 05/10 14:40
老師,如果有留抵,又有進項認證,有銷項,月底我怎么處理呢
李霞老師
2022 05/10 14:45
你好同學,我我再跟你說一下,這種情況沒必要做憑證的,不需要做處理的,它會自動在你那個報表上體現(xiàn)出來的。
84784979
2022 05/10 14:46
不結轉(zhuǎn)會不會進項目與銷項不抵減呢
李霞老師
2022 05/10 14:48
你好,我跟你說簡單的就是我說的方法
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