問題已解決
老師號,收到一張對方開過來的 普通發(fā)票 銷項負數(shù) 是庫存商品 怎么做分錄



借庫存商品負數(shù) 貸應付賬款負數(shù)
2022 05/11 10:18

84785013 

2022 05/11 10:19
那這個庫存表怎么填數(shù)據(jù),最后結轉成本怎么做

東老師 

2022 05/11 10:28
你這個是退貨了嗎?

84785013 

2022 05/11 10:34
退貨怎么做 沒退貨 怎么寫 老師 麻煩都寫下吧 謝謝

東老師 

2022 05/11 10:35
采購方會計分錄:
借:庫存商品 借方紅字。
貸:應付賬款等 貸方紅字。
都是這么寫的

84785013 

2022 05/11 10:36
這個知道 我是說 最后的庫存表 和最后結轉成本這塊怎么做

東老師 

2022 05/11 10:37
你是購買方,也不需要結轉到成本

84785013 

2022 05/11 10:39
那這個庫存表 怎么改 庫存金額負數(shù) 這塊

東老師 

2022 05/11 10:39
之前你入賬的時候是正數(shù),然后再按成負數(shù)入賬一個就行。

84785013 

2022 05/11 11:20
但是 應該之前 是借 庫存 貸 應付 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存 現(xiàn)在 要是直接在本期購入填寫負的金額 那么會導致我?guī)齑姹淼钠谀┯囝~ 對不上 這個怎么處理

東老師 

2022 05/11 11:23
借 主營業(yè)務成本 貸 庫存 退了這個也是負數(shù)

84785013 

2022 05/11 11:26
庫存表 上是這么做嗎

東老師 

2022 05/11 11:26
對,沒問題,就是這么做。
