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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?去年對(duì)方多開了,現(xiàn)在是對(duì)方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票過來沖掉,然后再開正確的發(fā)票過來



借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
然后再做正確的分錄
2023 09/20 09:16

84784954 

2023 09/20 09:27
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎

家權(quán)老師 

2023 09/20 09:33
那個(gè)科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的

84784954 

2023 09/20 09:39
好的,謝謝老師

家權(quán)老師 

2023 09/20 09:46
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
