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我現(xiàn)在有個(gè)運(yùn)輸企業(yè)現(xiàn)在開票300多萬 留底是11萬多 現(xiàn)在如果我要做未開票收入 130多萬 然后繳納點(diǎn)增值稅 假如我5月份開票剛好是130萬 那我進(jìn)項(xiàng)票是不需要另外準(zhǔn)備對(duì)嗎

84785023| 提問時(shí)間:2022 05/13 12:13
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,是的,你的理解是正確的
2022 05/13 12:14
84785023
2022 05/13 12:15
那我申報(bào)的時(shí)候怎么處理呢
小云老師
2022 05/13 12:20
正常填寫你的不含稅收入就行了
84785023
2022 05/13 12:21
好的 謝謝老師
小云老師
2022 05/13 12:21
?不客氣,祝你工作順利!方便請(qǐng)五星好評(píng)一下,謝謝!
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