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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問,所得稅匯算清繳前取得去年(2021年)暫估發(fā)票,但是金額與去年(2021年)不一致,沖回暫估后,成本怎么處理?



你好多暫估了,還是少暫估了,匯算清交調(diào)溫或者是調(diào)減就可以的啊,你的成本用利潤分配未分配利潤來。
2022 05/16 12:32

84784965 

2022 05/16 12:34
多估了,是2021年利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表也要改嗎?

84784965 

2022 05/16 12:38
我是在2022年賬上計(jì)入未分配利潤嗎?這部分是不是也要在2021年利潤和資產(chǎn)負(fù)債表上修改?

郭老師 

2022 05/16 12:45
不修改
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30看帳載金額
其他的報(bào)表不修改

84784965 

2022 05/16 12:47
如果報(bào)表不修改,2022年報(bào)表怎么填,按照賬上填嗎?

郭老師 

2022 05/16 12:49
是啊
在調(diào)整表格調(diào)整

84784965 

2022 05/16 12:51
匯算清繳報(bào)表需要包含未分配利潤這部分?jǐn)?shù)據(jù),這個(gè)數(shù)據(jù)我根據(jù)什么填寫?是和去年賬上一樣嗎?然后在這個(gè)基礎(chǔ)上調(diào)增調(diào)減?

郭老師 

2022 05/16 12:59
你好,匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表,按去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表來填寫,然后這部分需要調(diào)整的數(shù)據(jù),在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30藍(lán)
