問題已解決
老師你好前兩年成本票沒開進(jìn)來,納稅調(diào)增三萬怎么做賬務(wù)處理



同學(xué),你好
這個不用做帳,調(diào)表不調(diào)賬
2022 05/16 13:11

84784966 

2022 05/16 13:13
那不做處理我應(yīng)付賬款那掛著沒付錢呢調(diào)增了應(yīng)付賬款那就要無余額

小菲老師 

2022 05/16 13:16
同學(xué),你好
你是要應(yīng)付賬款消掉嗎?

84784966 

2022 05/16 13:20
對,因為剛開始銀行賬就沒對上,就那么掛的銀行賬,我要把應(yīng)付跟銀行的賬都消了,然后再銀行調(diào)節(jié)弄對了

小菲老師 

2022 05/16 13:21
同學(xué),你好
借:應(yīng)付賬款
貸:營業(yè)外收入

84784966 

2022 05/16 13:22
成本票沒開進(jìn)來我暫估借庫存貸暫估的,到現(xiàn)在還沒開進(jìn)來,我要調(diào)增,把那三萬從賬上沖了,實際上不會付款

小菲老師 

2022 05/16 13:23
同學(xué),你好
紅字沖銷這筆分錄

84784966 

2022 05/16 13:25
我調(diào)增三萬,賬務(wù)處理怎么做分錄,交稅的

小菲老師 

2022 05/16 13:26
同學(xué),你好
你之前暫估的分錄,紅字沖銷,就可以了

84784966 

2022 05/16 13:35
我意思是我調(diào)增三萬交的企業(yè)所得稅的分錄怎么寫,詳細(xì)點

小菲老師 

2022 05/16 13:42
1.借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅;
2、支付匯算清繳所得稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款;
3、結(jié)轉(zhuǎn)利潤時,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。
