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問題已解決

老師,附表三填不上數(shù)據(jù)

84785040| 提問時間:2022 05/16 16:07
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魯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,增值稅申報表深色部分是無法手動填寫的,按5%稅率來看,應該是差額征收,請?zhí)顚懴鄳谋砀?,附?的數(shù)據(jù)會自動出現(xiàn)
2022 05/16 16:12
84785040
2022 05/16 16:15
那我應該填哪里呢
魯老師
2022 05/16 16:25
附表一。服務,不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額
84785040
2022 05/16 16:30
你說的這個也是灰的呀
84785040
2022 05/16 16:33
這個也填不了
魯老師
2022 05/16 16:38
同學您好,可以填如圖箭頭所示位置
84785040
2022 05/16 16:40
填不了,這是系統(tǒng)計算的
魯老師
2022 05/16 17:01
你好,同學,首先要確定您公司有沒有差額征收的權(quán)限,如果有,那這種問題一般可能是瀏覽器問題,可以換個瀏覽器試試,試試360瀏覽器的極速模式,如果實際還是不行,可以聯(lián)系當?shù)囟悇站?008012366,讓稅務局直接幫你填寫
84785040
2022 05/16 17:03
差額征收還有權(quán)限的嗎?
84785040
2022 05/16 17:04
勞務公司不是都應該有嗎
魯老師
2022 05/16 17:05
需要去稅務局開通差額開票功能才能開具
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