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問題已解決

收到增值稅留抵退稅,分錄怎么做?是借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借:銀行存款 貸:應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎

84785045| 提問時間:2022 05/18 18:53
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2022 05/18 18:54
84785045
2022 05/18 18:55
那上面那個轉(zhuǎn)賬分錄不用做嗎? 應(yīng)該要從進(jìn)項稅額里剔除吧
venus老師
2022 05/18 18:56
上面的分錄不用做。就做我這個分錄
84785045
2022 05/18 18:56
好的 那這個退稅額的金額應(yīng)該怎么核酸
84785045
2022 05/18 18:56
怎么核算
venus老師
2022 05/18 19:11
現(xiàn)在增量退稅電子稅務(wù)局推送,只要你滿足條件,系統(tǒng)會自動計算
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