問題已解決
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一張銷項發(fā)票沒有入賬?怎么處理呢?



你好,增值稅申報嗎?你看一下你的所得稅是不是少交了?
2022 05/19 09:03

84784991 

2022 05/19 09:16
所得稅申報少了,增值稅金額也申報錯了,

郭老師 

2022 05/19 09:17
增值稅的去稅務(wù)局修改你的申報表,然后所得稅的在匯算清繳里面增加你的收入,在納稅調(diào)整明細表,收入類的其他填寫帳載金額,然后,賬上借應(yīng)收賬款貸利潤分配未分配利潤,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。

84784991 

2022 05/19 09:18
小規(guī)模納稅人,就是少申報了,不需要交稅

郭老師 

2022 05/19 09:19
你好,那也得去修改。
