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問題已解決

1.某電腦生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)(所有增值稅專用發(fā)票均已通過認(rèn)證)2021年5月業(yè)務(wù)如下: (1) 零售電腦,取得含稅銷售額為56.5萬(wàn)元,貨款尚未收到; (2)將自產(chǎn)的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于捐贈(zèng),成本價(jià)為20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。 (3)銷售電腦給某大商場(chǎng),取得不含稅銷售額150萬(wàn)元,貨款已收訖。 (4)購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的不含稅價(jià)款120萬(wàn)元,貨款尚未支付;同時(shí)另用銀行存款支付運(yùn)輸企業(yè)不含稅運(yùn)輸費(fèi)用0.5萬(wàn)元(取得增值稅專用發(fā)票),原材料已入庫(kù); 要求:根據(jù)上述資料 (1)逐筆計(jì)算稅額并寫出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理; (2)計(jì)算當(dāng)期銷項(xiàng)稅額; (3)計(jì)算當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額; (4)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅。

84784999| 提問時(shí)間:2022 05/19 15:12
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 (1)逐筆計(jì)算稅額并寫出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理; 1 借,應(yīng)收賬款56.5 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)6.5 2 借,營(yíng)業(yè)外支出22.86 貸,庫(kù)存商品20 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)2.86 3 借,銀行存款169.5 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)19.5 4 借,原材料120.5 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)15.645 貸,應(yīng)付賬款135.6 貸,銀行存款0.545 ?(2)計(jì)算當(dāng)期銷項(xiàng)稅額;=6.5加2.85加19.5 (3)計(jì)算當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額; =15.645 (4)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅。6.5加2.85加19.5減15.645
2022 05/19 15:22
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