問題已解決
以前年度未開票的收入,當(dāng)期已開。納稅申報(bào)表具體如何填列?



以前年度已經(jīng)申報(bào)過未開票收入了么?增值稅申報(bào)表未開票收入中填寫負(fù)數(shù)!如果以前沒有申報(bào)過,正常填寫貨物或者勞務(wù)!
2022 05/24 06:02

84785012 

2022 05/24 06:07
以前申報(bào)過無票了,這個(gè)月開出了前期列的無票收入100萬。需納稅正常票200萬。這兩個(gè)數(shù)具體怎么填列在哪個(gè)表哪一列

秦楓老師 

2022 05/24 06:16
正常的銷售填寫100 無票-100 增值稅附表一第一行第5列未開票收入-100 如果你開的專票第一列 100如果是普票第三列 如果你負(fù)數(shù)無法填報(bào) 你就要去大廳申報(bào)
