當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,我想咨詢下,我公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是咨詢服務(wù)費(fèi),月末結(jié)轉(zhuǎn)成本咋做?



你好,借助業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本,或者是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2022 05/30 10:37

84784971 

2022 05/30 10:40
那計(jì)提工資不用做了,直接做月末結(jié)轉(zhuǎn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬

84784971 

2022 05/30 10:41
這樣可以嗎?

郭老師 

2022 05/30 10:42
可以的,可以這么做的。

84784971 

2022 05/30 10:49
但是老師,應(yīng)付職工薪酬金額沒(méi)多少啊

郭老師 

2022 05/30 10:51
好,那你的成本都有哪一些?

84784971 

2022 05/30 10:53
沒(méi)有其他的成本了

郭老師 

2022 05/30 10:55
那你的利潤(rùn)就是很高,實(shí)際利潤(rùn)很高。

84784971 

2022 05/30 10:56
那這樣的話,沒(méi)有其他成本就要交所得稅了吧?

84784971 

2022 05/30 10:57
如果有餐費(fèi)和油費(fèi),辦公費(fèi)之類的直接入管理費(fèi)用吧?

84784971 

2022 05/30 10:57
管理費(fèi)用不用直接結(jié)轉(zhuǎn)成本吧?

郭老師 

2022 05/30 11:03
好看你的利潤(rùn)總額,你這個(gè)利潤(rùn)總額是減去期間費(fèi)用之后。
