問題已解決
老師,您好,本月收到退回留抵稅,分錄怎么做?



你好,借:銀行存款
貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022 06/05 16:03

84784981 

2022 06/05 16:08
做這個分錄的話,有余額,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

易 老師 

2022 06/05 16:15
你好,不要 的,這種情況 不要的

84784981 

2022 06/05 16:16
有余額沒事的是嗎

易 老師 

2022 06/05 16:34
對的沒錯, 是這樣的

84784981 

2022 06/05 16:35
那交增值稅的分錄怎么做?

易 老師 

2022 06/05 16:37
1、計提時:
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
2、下月交納時:
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 :
借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
4、月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)

84784981 

2022 06/05 16:47
老師,本月交了增值稅是不是不用月末結(jié)轉(zhuǎn)了

易 老師 

2022 06/05 16:51
對的沒錯, 是這樣的

84784981 

2022 06/05 16:52
好的,謝謝老師

易 老師 

2022 06/05 16:54
不客氣,有空給五星好評:, 我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價
