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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,4月份報(bào)增值稅的時(shí)候,報(bào)了3萬未開票收入,但當(dāng)時(shí)做4月份賬的時(shí)候沒做這個(gè),只是增值稅報(bào)表報(bào)了未開票收入。現(xiàn)在做5月份的賬 應(yīng)該怎么做呢?怎么做分錄?



你好!你最好是反結(jié)賬到對(duì)應(yīng)月份去補(bǔ)做進(jìn)去
2022 06/06 10:29

84785045 

2022 06/06 10:30
那老師,分錄應(yīng)該怎么做呢?

宋生老師 

2022 06/06 10:33
你好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

84785045 

2022 06/06 15:35
老師,我月末增值稅銷項(xiàng)30393.99,本月進(jìn)項(xiàng)0,應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目借方余額30388.34,請(qǐng)問我怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)?

宋生老師 

2022 06/06 15:37
你好!
份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
