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問(wèn)題已解決

老師,加減抵減進(jìn)項(xiàng)稅是根據(jù)上月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以扣除率15%嗎

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/06 14:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以15%。
2022 06/06 14:24
郭老師
2022 06/06 14:24
現(xiàn)在申報(bào)的是五月份的增值稅,是五月份的進(jìn)項(xiàng)稅額。
84784985
2022 06/06 14:38
比如這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅抵了10000,我再做多筆10000*15%=1500轉(zhuǎn)出未交增值稅就行了對(duì)嗎
郭老師
2022 06/06 14:39
你好是的,是這么做的。
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