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問題已解決

老師,現(xiàn)在所得稅匯算結(jié)束,有所得稅9000元,在5月繳納,會計分錄怎么做,,去年沒有計提所得稅費用,謝謝

84785000| 提問時間:2022 06/07 10:51
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好 借所得稅費用9000 貸銀行存款9000
2022 06/07 10:51
84785000
2022 06/07 10:55
進(jìn)今年的本年利潤嗎?
冉老師
2022 06/07 10:56
進(jìn)今年的本年利潤,是的,一般都是這么調(diào)賬的
84785000
2022 06/07 10:59
如果 進(jìn),以前年度損益,未分配利潤,還要調(diào)去年報表嗎?
冉老師
2022 06/07 11:00
不需要調(diào)整去年底 報表的的
84785000
2022 06/07 11:19
老師,進(jìn)以前年度損益和本年利潤哪個更合理,有什么區(qū)別呢?
冉老師
2022 06/07 11:22
進(jìn)本年利潤更合理,這個以前年度損益調(diào)整一般是重大會計差錯使用的,謹(jǐn)慎使用
84785000
2022 06/07 11:27
老師,我們之前有跨年費用都是以前年度損益科目,現(xiàn)在未分配利潤和財務(wù)報表不一致,怎么處理呢?
冉老師
2022 06/07 11:33
這個不一致是正常的,因為以前年度損益科目不過利潤表科目
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