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問(wèn)題已解決

老師,我這個(gè)月的增值稅已經(jīng)申報(bào),并繳納了稅款。但是對(duì)方紅沖了我已經(jīng)抵扣的發(fā)票,我應(yīng)該怎么辦?

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/16 10:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 那你這個(gè)需要轉(zhuǎn)出
2022 06/16 10:30
84784976
2022 06/16 10:31
直接做憑證轉(zhuǎn)出么?申報(bào)表用不用改
樸老師
2022 06/16 10:35
那你得作廢申報(bào)表重新申報(bào)
84784976
2022 06/16 10:40
能不能這個(gè)月不管它,下個(gè)月做轉(zhuǎn)出
樸老師
2022 06/16 10:44
同學(xué)你好 這個(gè)也可以的
84784976
2022 06/16 10:45
好的謝謝
樸老師
2022 06/16 10:51
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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