問(wèn)題已解決
老師,我這個(gè)月的增值稅已經(jīng)申報(bào),并繳納了稅款。但是對(duì)方紅沖了我已經(jīng)抵扣的發(fā)票,我應(yīng)該怎么辦?



同學(xué)你好
那你這個(gè)需要轉(zhuǎn)出
2022 06/16 10:30

84784976 

2022 06/16 10:31
直接做憑證轉(zhuǎn)出么?申報(bào)表用不用改

樸老師 

2022 06/16 10:35
那你得作廢申報(bào)表重新申報(bào)

84784976 

2022 06/16 10:40
能不能這個(gè)月不管它,下個(gè)月做轉(zhuǎn)出

樸老師 

2022 06/16 10:44
同學(xué)你好
這個(gè)也可以的

84784976 

2022 06/16 10:45
好的謝謝

樸老師 

2022 06/16 10:51
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
