問題已解決
老師,我去年認證過的費用發(fā)票,當時做賬的時候直接計入管理費用了,沒有按價稅分離做賬,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),留底稅多了,已經(jīng)所得稅匯算完了,這種情況怎么調(diào)賬做分錄



只有重新匯算了。
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸:利潤分配-未分配利潤
2022 06/17 16:45

84784963 

2022 06/17 17:41
這個重新匯算咋理解了

84784963 

2022 06/17 17:42
這個憑證是2021年度做的,現(xiàn)在2022年6月份才發(fā)現(xiàn)的,能再具體一點看是咋調(diào)整的

家權(quán)老師 

2022 06/17 17:43
就是21年的電費只能在21年扣除

84784963 

2022 06/17 17:53
在嗎老師?

84784963 

2022 06/17 17:54
不是電費,是買酒的專用發(fā)票,計入管理費用了

家權(quán)老師 

2022 06/17 17:57
不管是什么費用,都是一樣的處理方式哈
