問題已解決
4月公司留底退稅20530.2元,5月被稽查發(fā)現部分進項稅額不能抵扣,進項稅額轉出9891.87元,現在5月該怎么申報,專管員讓每個月更正,有沒有什么快速得方法申報5月,讓上期留底稅額退稅不為負數



專管員讓每個月更正,那就只得先去大廳更正申報
2022 06/18 10:28

84784959 

2022 06/18 10:31
電子稅務局可以操作,現在就是交回得9891.87元,就是21年2月和5月,重新更正應補交得稅款,這種我在更正21年2月時本因算出來繳納3591元,但是現在我已經繳納了9891.87元了,那我該怎么來沖這個3591呢,應該填在表里面哪個位置

家權老師 

2022 06/18 10:44
關鍵是差錯發(fā)生在哪個月呢?你就在那個月開始按正確的金額申報

84784959 

2022 06/18 10:46
那更正某月要繳納稅款怎么辦,我今年5月補交上去了得 那應該填在申報表那個地方

家權老師 

2022 06/18 10:47
這個舊的問專管員系統(tǒng)能否實現了哈
