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問題已解決

請問股東的其他應(yīng)收款被判定為分紅的涉稅金額怎么判定呢?例如20年股東其他應(yīng)收余額200萬,21年其他應(yīng)收余額300萬,那么在21年會被判定為分紅的金額是300萬還是100呢?

84785024| 提問時(shí)間:2022 06/20 10:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
?你好 ;? ? ? 其他應(yīng)收款是因?yàn)槟銈兘杩畛鋈チ恕?個人用途的支出 ; 這樣就會年末考慮分紅 來繳納20%個稅的? ?
2022 06/20 10:32
84785024
2022 06/20 10:37
按哪個金額來納稅?100還是300?
meizi老師
2022 06/20 10:39
?你好 ;? ? ?你們21年 看你期末余額 按300萬來的? ?
84785024
2022 06/20 10:55
按余額的話,會不會重復(fù)納稅呢?畢竟有200在去年已經(jīng)納稅了呀
meizi老師
2022 06/20 10:58
?你好; 除非你200萬 已經(jīng)繳納了? ? ; 那么就是增加的100萬來計(jì)算; 如果 之前沒有計(jì)算200萬的稅費(fèi) 的 ;那么就是合計(jì)300萬; 因?yàn)槟銢]有說200萬已經(jīng)繳納了 所以我是一起來考慮的??
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