問題已解決
老師,問一下,就是我們5月份沒有做快賬,然后6月份開始建賬做賬,然后呢,我這樣做賬的話就成了負(fù)數(shù),那應(yīng)付職工薪酬那怎么辦呢?



你先做一筆計提工資的分錄呀
2022 07/01 17:17

84784963 

2022 07/01 17:18
老師,如果我做這一筆計提的話,那是不是要影響利潤呢?

家權(quán)老師 

2022 07/01 17:19
肯定是要影響利潤的呀

84784963 

2022 07/01 17:20
那我6月份的工資也要嗯6月30號也要計提嗎?

家權(quán)老師 

2022 07/01 17:24
是的,6月的工資也要計提,下月發(fā)放

84784963 

2022 07/01 17:30
但是6月份的工資還沒有算出來,老師是讓預(yù)算多少錢,如何預(yù)算少的話,如何做賬,到時如何補回來,賬如何做

家權(quán)老師 

2022 07/01 17:46
沒算就先不做了,下月再說

84784963 

2022 07/01 17:53
計提的話,有附件嗎?比如房租,工資

家權(quán)老師 

2022 07/01 17:56
先不用管房租那些,把工資算出就是了,那些后邊慢慢摳
