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問(wèn)題已解決

報(bào)增值稅時(shí),普票免稅,免稅的金額該怎么填寫呢

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/06 16:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
季度45萬(wàn)以內(nèi)的在第十欄里面填寫,超過(guò)的在第12欄里面填寫,然后在填寫減免明細(xì)表。
2022 07/06 16:30
84785009
2022 07/06 16:46
這個(gè)提示是什么意思呢
郭老師
2022 07/06 16:49
你好,提示你已經(jīng)超過(guò)了45萬(wàn),需要在其他12欄里面填寫。
84785009
2022 07/06 16:51
第12欄和第3欄都已填寫,填寫的是一樣的
84785009
2022 07/06 16:52
然后跳出來(lái)上面的那個(gè)截圖
郭老師
2022 07/06 16:57
三欄不要填寫的,你不交稅,不要填寫。
84785009
2022 07/06 16:59
稅款計(jì)算中免稅稅額填寫在第17行嗎
郭老師
2022 07/06 16:59
是的是的,是這么做的。
84785009
2022 07/06 17:01
電子稅務(wù)局上計(jì)算的增值稅稅額和開票系統(tǒng)對(duì)比,差了4分錢,該怎么處理呢
郭老師
2022 07/06 17:04
你好不交稅的,沒(méi)有影響。
84785009
2022 07/06 17:06
交稅的,有專票,專票計(jì)算出來(lái)差額
郭老師
2022 07/06 17:07
二要放到營(yíng)業(yè)外收支里面的。
84785009
2022 07/06 17:11
沒(méi)有明白,另外附列資料(一),第8欄之前都是填含稅金額嗎?
郭老師
2022 07/06 17:12
你好,差額是四舍五入的,如果你多交了稅款,借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
郭老師
2022 07/06 17:12
如果是少交了稅款,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2022 07/06 17:12
上面提示了應(yīng)該是含稅的。
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