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老師,動(dòng)車票產(chǎn)生的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,需要在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表-附表二-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面體現(xiàn)嗎?然后申報(bào)所屬期的那個(gè)月,賬里面轉(zhuǎn)回了之前不可進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的部分,那么這一部分轉(zhuǎn)回的進(jìn)項(xiàng)稅,需要以負(fù)數(shù)的形式體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表-附表二-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面體現(xiàn)嗎?或者說是需要以其他形式體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表里面嗎?

84784952| 提問時(shí)間:2022 07/07 10:00
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
動(dòng)車票產(chǎn)生的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,填列在附表二的8b欄和第10欄 你不能抵扣的原因?yàn)槭鞘裁?/div>
2022 07/07 10:01
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