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老師,我現(xiàn)在在進行企業(yè)所得稅的季報,調(diào)增了21年的企業(yè)所得稅,補交21年企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做會計分錄呢



借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022 07/08 12:01

84785045 

2022 07/08 15:50
老師這個不用以前損益調(diào)整嗎老師

84785045 

2022 07/08 15:54
這個是調(diào)整匯算清繳的

84785045 

2022 07/08 15:56
老師,我現(xiàn)在在進行2022企業(yè)所得稅的季報,調(diào)增了21年的企業(yè)所得稅匯算清繳,補交21年企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做會計分錄呢

郭老師 

2022 07/08 15:58
好,你是企業(yè)會計準則做賬嗎?

84785045 

2022 07/08 16:03
是的老師

郭老師 

2022 07/08 16:05
借以前年度損益調(diào)整,
貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

84785045 

2022 07/08 16:19
老師匯算清繳過的也是這樣處理嗎

郭老師 

2022 07/08 16:22
對的是的,也是這么做的。

84785045 

2022 07/08 16:31
老師,借:所得稅用 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅
補交的是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣做對嗎

郭老師 

2022 07/08 16:35
你好,當(dāng)年的是這么做的。

郭老師 

2022 07/08 16:35
當(dāng)年的對的是的,當(dāng)年繳納當(dāng)年的是對的,預(yù)繳的是這么做的,匯算清繳的不對。

84785045 

2022 07/08 16:37
老師匯算清繳就需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎,因為是跨年度的,老師我理解的對嗎

郭老師 

2022 07/08 16:38
是的是的,是這么理解的。
