問題已解決
21年多計提了企業(yè)所得稅,22年未進行賬務處理,23年應該怎么做



你好,你多計提了就要沖減
借,以前年度損益調整貸,應交稅費,應交企業(yè)所得稅。金額寫負數(shù)就好了。
2023 04/14 14:46

84785043 

2023 04/14 14:50
具體怎么做,例如,21年多計提100元? ?22年未做任何處理,23年怎么做憑證

宋生老師 

2023 04/14 14:52
借,以前年度損益調整-100貸,應交稅費,應交企業(yè)所得稅-100

84785043 

2023 04/14 14:56
我們是小企業(yè)準則

84785043 

2023 04/14 14:57
而且調整后資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系會不對

宋生老師 

2023 04/14 14:59
是的,這個是對不上。

84785043 

2023 04/14 15:04
那具體應該怎么做呢

宋生老師 

2023 04/14 15:09
你好你是不會調是嗎?就是計入以前年度損益調整呢,然后再結轉這個以前年度屬于調整的金額。
