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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人利潤表里面,利潤總額的本期金額是六月的,上期金額是五月的?



你好,本期填寫的是一到六月份,上期填寫的是去年一到六月份。
2022 07/08 16:42

84785038 

2022 07/08 19:31
上個(gè)月只有銷項(xiàng)沒進(jìn)項(xiàng),會計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

郭老師 

2022 07/08 19:35
你好,上一個(gè)月應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅
繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款

84785038 

2022 07/08 19:36
那我上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)哪?

郭老師 

2022 07/08 19:36
你和你不是沒有進(jìn)項(xiàng)嗎?

84785038 

2022 07/08 19:36
寫錯(cuò)了,只有進(jìn)項(xiàng),沒銷項(xiàng)

郭老師 

2022 07/08 19:37
那應(yīng)該按照你寫的那一個(gè)。

84785038 

2022 07/08 19:39
那我這個(gè)月如果有銷項(xiàng),這個(gè)分錄怎么寫?這個(gè)(轉(zhuǎn)出未交增值稅),轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?

郭老師 

2022 07/08 19:39
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
如果需要交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
繳納借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸,銀行存款

84785038 

2022 07/08 19:45
老師你說的第一筆分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)是銷項(xiàng)跟留底剛好抵消的吧?

郭老師 

2022 07/08 19:49
你好對的
是這么做的,
