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老師,小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額)在借方有余額,怎么處理

84785010| 提問時(shí)間:2022 07/08 17:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外就可以了 采用直接減免方法的,企業(yè)得到減免時(shí)的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:補(bǔ)貼收入
2022 07/08 17:07
84785010
2022 07/08 17:14
這樣借方不是有減免稅款的余額。。。這個(gè)借方的余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84785010
2022 07/08 17:16
這樣做的話,借方不是還是有余額嗎
樸老師
2022 07/08 17:18
同學(xué)你好 沖減了就可以
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