問題已解決
這個圖,余額表里應收賬款科目里有一項是期末在貸方。 但是我現(xiàn)在錄入期初的時候,這個應收賬款科目里只有借方。 這個數(shù)據(jù)改怎么錄



你好 ; 應收賬款在貸方; 你就錄入期初 計入 預收賬款欄次去? ?
2022 07/08 17:23

84785010 

2022 07/08 17:31
好,那應收賬款的貸方,就改到應付里去嗎

meizi老師 

2022 07/08 17:34
?你好 ;? ?應收賬款貸方? ?轉(zhuǎn) 預收賬款欄次 。? ?預付賬款 負數(shù)轉(zhuǎn)應付賬款欄次? ?

84785010 

2022 07/08 17:40
其他應收款的貸方轉(zhuǎn)哪里,

meizi老師 

2022 07/08 17:41
?你好;? 其他應收款貸方轉(zhuǎn)其他應付款? ?

84785010 

2022 07/08 17:46
其他應付款本身也有這一樣的末級,那把兩個直接合并可以嗎?
另應交稅費的借方改成什么科目???

meizi老師 

2022 07/08 17:58
?你好 ;? 可以的 。? ? ? ?應交稅費借方? 不變哈? ??

84785010 

2022 07/08 18:35
你好,幫我看看這個呢,怎么應交稅費里有借方還有貸方呢。
要改的話應該如何改科目呢

meizi老師 

2022 07/08 18:44
就是有結(jié)轉(zhuǎn)的情況,你要做增值稅明細科目的結(jié)轉(zhuǎn),就會借貸方產(chǎn)生金額的

84785010 

2022 07/08 18:58
那我現(xiàn)在錄入初期的時候,怎么辦,錄不進去

meizi老師 

2022 07/08 19:04
你先結(jié)轉(zhuǎn)下,按余額錄入哈
