當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,月末要怎么結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)呢?



借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2022 07/08 18:43

郭老師 

2022 07/08 18:43
如果虧損的,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)

84785011 

2022 07/08 18:55
老師,本月只發(fā)生這幾筆業(yè)務(wù)

84785011 

2022 07/08 18:55
這種情況要怎么結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 

2022 07/08 18:55
你說的是結(jié)轉(zhuǎn)損益吧

84785011 

2022 07/08 18:58
哎,對(duì)的,損益

郭老師 

2022 07/08 19:00
借經(jīng)營(yíng)收入131893
貸,本年利潤(rùn)
借本年利潤(rùn)貸財(cái)務(wù)費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)9
財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入-69.05
財(cái)務(wù)費(fèi)用網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)240

84785011 

2022 07/08 19:04
老師,償還的借款不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785011 

2022 07/08 19:05
還了部分、還有部分未還

郭老師 

2022 07/08 19:07
你沒有做上去,你沒截圖

84785011 

2022 07/08 20:36
是起初有17w多借款,本月還了9w

郭老師 

2022 07/08 20:48
借本年利潤(rùn)
貸財(cái)務(wù)費(fèi)用90000
