問(wèn)題已解決
本期銷項(xiàng)30-進(jìn)項(xiàng)17-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)遞減20萬(wàn)=-7萬(wàn),如何入憑證呀?



借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入20
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅13
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除13
2022 07/11 09:08

84784983 

2022 07/11 09:31
將“借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除”的“加計(jì)扣除”改為“加計(jì)遞減”,可以嗎?

郭老師 

2022 07/11 09:34
可以的,可以這么做的。

84784983 

2022 07/11 09:40
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅13
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入13

84784983 

2022 07/11 09:41
做成以下分錄做可以嗎:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅13
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入13

郭老師 

2022 07/11 09:41
你好,做這個(gè)也可以的。

84784983 

2022 07/11 09:42
好的,謝謝老師!

郭老師 

2022 07/11 09:43
不用客氣,工作愉快。
