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因為我們公司收進(jìn)來的大多數(shù)是預(yù)收賬款,等客戶實際消費使用了才將預(yù)收賬款確認(rèn)為主營業(yè)務(wù)收入,恰好這個月開票金額比賬上確認(rèn)主營業(yè)收入的金額小,報稅我是按開票金額報還是按賬上實際確認(rèn)收入申報增值稅?



你好同學(xué),原則上來說報稅是按開票金額+未開票金額確認(rèn)收入申報增值稅,具體看你公司業(yè)務(wù),最低要按開票金額報增值稅
2022 07/11 11:19

因為我們公司收進(jìn)來的大多數(shù)是預(yù)收賬款,等客戶實際消費使用了才將預(yù)收賬款確認(rèn)為主營業(yè)務(wù)收入,恰好這個月開票金額比賬上確認(rèn)主營業(yè)收入的金額小,報稅我是按開票金額報還是按賬上實際確認(rèn)收入申報增值稅?
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