問題已解決
老師,請問一下供應商去年給我司開的發(fā)票,我司一直沒有做賬和認證,現(xiàn)在要退貨退款怎么處理呢



先把收到的分錄補上,再做一筆相反的分錄。
2022 07/11 14:06

84784969 

2022 07/11 14:10
發(fā)票可以直接不做賬嗎,供應商直接退款就沖賬了

玲老師 

2022 07/11 14:16
。這樣不正規(guī),因為對方給您開發(fā)票了,稅務那邊能看。這樣不正規(guī),因為對方給您開發(fā)票了,稅務那邊能看到。
