問題已解決
老師,麻煩問一下,小規(guī)模公司,6月讓稅局代開了增值稅專票,也交了增值稅和城建稅,到7月初時(shí),對(duì)方說發(fā)票有誤,需要重新開票,稅務(wù)局把6月的發(fā)票收回了,又代開了新的發(fā)票,稅局說到下個(gè)季度可以網(wǎng)上申請(qǐng)退6月的增值稅和城建稅,那我6月怎么核算呢 還是按不退發(fā)票核算嗎?到7月再把收入沖回來? 那我不就多交所得稅了嗎?



你好 1;? ?6月先把你繳納的先做分錄。? 做借方掛著? ?
2022 07/11 15:09

84784964 

2022 07/11 15:30
老師可以給一下分錄嗎

84784964 

2022 07/11 15:43
老師可以給一下分錄嗎

meizi老師 

2022 07/11 16:07
?你好;? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 -;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 ;? ?

84784964 

2022 07/11 16:34
6月還是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?

84784964 

2022 07/11 16:36
還是按不換發(fā)票那樣做賬嗎?

meizi老師 

2022 07/11 16:42
?你好 1. 是的。 還是要做收入的;? ?

84784964 

2022 07/11 16:51
那就是6月正常做賬,按發(fā)票沒被稅務(wù)收回做,交所得稅
到7月再?zèng)_回6月收入,再按7月重開的發(fā)票做賬?

meizi老師 

2022 07/11 16:54
你好1.? ?是的。? 等著 7月紅沖了在做紅沖分錄。 現(xiàn)在正常開票報(bào)稅即可? ?
