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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們是做圖書行業(yè),圖書入庫我看之前會(huì)計(jì)做的分錄是 借:庫存商品/圖書 貸:成產(chǎn)成本/基本成產(chǎn)成本 對(duì)嗎這個(gè)分錄。它是根據(jù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)給他的入庫明細(xì)表做的賬



不對(duì),生產(chǎn)成本怎么設(shè)?你們單位是自己加工的嗎?
2022 07/12 16:46

84785003 

2022 07/12 16:48
自己加工,我看還有一筆分錄做的是沖暫估
借:庫存商品圖書-100萬
貸:應(yīng)付賬款/供應(yīng)商名字
對(duì)嗎分錄

郭老師 

2022 07/12 16:55
可以的,可以這么做的。

84785003 

2022 07/12 16:57
那第一個(gè)分錄對(duì)嗎?還有一個(gè)就是我們天貓有店鋪每個(gè)月天貓給我們開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,應(yīng)該就是銷售額的傭金天貓扣除,給我們開的發(fā)票,會(huì)計(jì)做的是
借:管理費(fèi)用/技術(shù)服務(wù)費(fèi)
貸:應(yīng)收賬款?是不是應(yīng)該是應(yīng)付賬款啊

郭老師 

2022 07/12 17:01
天貓是不是從你的應(yīng)收賬款里面扣除了,并不需要付款,如果是的話做到應(yīng)收賬款里面。

84785003 

2022 07/12 17:02
不是從應(yīng)收賬款里扣除的,比如天貓銷售了20萬,天貓直接給我們回款19萬,那一萬直接扣除了

郭老師 

2022 07/12 17:02
那就做到應(yīng)收賬款里面沒有問題。

郭老師 

2022 07/12 17:03
你是借應(yīng)收賬款20萬貸主營業(yè)務(wù)收入。

84785003 

2022 07/12 17:03
那就是這次分錄沒問題是吧

郭老師 

2022 07/12 17:04
是的,可以的,可以這么做。

84785003 

2022 07/12 17:04
那那筆分錄帶方是生產(chǎn)成的呢對(duì)嗎那樣做

84785003 

2022 07/12 17:04
有的是別的公司給加工

郭老師 

2022 07/12 17:04
你加工的,做到生產(chǎn)成本里面可以的。

郭老師 

2022 07/12 17:04
是別人給你加工的,應(yīng)該是借庫存商品貸委托加工物資才對(duì)。

84785003 

2022 07/12 17:06
如果別人加工貸方是成產(chǎn)成本沒問題是吧

郭老師 

2022 07/12 17:06
不可以的,應(yīng)該是委托加工物資。

84785003 

2022 07/12 17:07
那等天貓給我們回款19萬那做分錄是不是
借:應(yīng)收賬款19萬
貸:主營業(yè)務(wù)收入19萬

郭老師 

2022 07/12 17:08
不是的,借應(yīng)收賬款20貸,主營業(yè)務(wù)收入借銷售費(fèi)用1萬,銀行存款19萬,貸應(yīng)收賬款20。

84785003 

2022 07/12 17:12
那會(huì)計(jì)都把這個(gè)費(fèi)用做到管理費(fèi)用了技術(shù)服務(wù)費(fèi)了,天貓開的是技術(shù)服務(wù)費(fèi)

郭老師 

2022 07/12 17:13
銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用都可以的,建議是做銷售費(fèi)用里面的。

84785003 

2022 07/12 17:15
好的,明白啦謝謝郭老師,我看了一下會(huì)計(jì)做的賬,只要他把收到的銀行存款統(tǒng)一都做:
借:銀行存款
貸:應(yīng)收帳款,不管是什么款?這樣行嗎

郭老師 

2022 07/12 17:16
可以的,可以這么做的。
