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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)3季度收入超過(guò)起征點(diǎn)但有優(yōu)惠政策免稅,申報(bào)表怎么填?增值稅減免申報(bào)表需要填嗎?免稅額填在主表的哪一欄?

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/13 15:30
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
1.只要開(kāi)具3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)售額,不論金額是多少必須填寫(xiě)在《小規(guī)模納稅人申報(bào)表》第2行,填寫(xiě)2行,一定同時(shí)手動(dòng)添加第1行。 2.小規(guī)模納稅人開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票同時(shí)開(kāi)具普通發(fā)票的,不論兩者合計(jì)金額是多少,3%專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)售額必須填寫(xiě)在第2行,其中: (1)如果2季度兩者合計(jì)銷(xiāo)售額沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)元的,普通發(fā)票的部分填寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”。 (2)如果2季度兩者合計(jì)銷(xiāo)售額超過(guò)45萬(wàn)元的,普通發(fā)票的部分填寫(xiě)在,第12欄“其他免稅銷(xiāo)售額”,同時(shí)在填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí),準(zhǔn)確選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷(xiāo)售額免征增值稅”對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”,填寫(xiě)對(duì)應(yīng)免稅銷(xiāo)售額等項(xiàng)目。
2022 07/13 15:33
84785032
2022 07/13 15:46
主表18欄出現(xiàn)紅字(主表第1列第18欄和第2列第18欄應(yīng)納稅減征額之和應(yīng)等于附表五減稅項(xiàng)目第4列減稅額合計(jì)值)
玲老師
2022 07/13 15:49
具體開(kāi)。具體開(kāi)的多少稅率的發(fā)票?
84785032
2022 07/13 15:58
開(kāi)的是免稅
84785032
2022 07/13 15:59
我截圖發(fā)給你看看是否是這么填的
玲老師
2022 07/13 16:02
我45萬(wàn),填寫(xiě)第12行和減免表。
玲老師
2022 07/13 16:02
。超過(guò)了45萬(wàn),填寫(xiě)第12行和減免表。
84785032
2022 07/13 16:05
是這樣填的啊,填的是營(yíng)業(yè)收入的金額對(duì)嗎?
玲老師
2022 07/13 16:10
開(kāi)的免稅發(fā)票沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入??!
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