問題已解決
老師,申報增值稅表二時,提取的認證發(fā)票是58份,第10行手填了國內旅客的4張火車票,那最下面的35行要手動改成62份嗎?



不用的,35藍不用修改。
2022 08/03 09:21

84784988 

2022 08/03 09:22
老師,那35欄就還是正常認證的58份的數(shù)量金額和稅額,手填的第10行的金額不用加進去沒關系是吧

郭老師 

2022 08/03 09:23
對的,是的,是這么做的,不用填寫旅客服務的。

84784988 

2022 08/03 09:25
好的郭老師,以前月份做了無票申報,這個月開票了,把無票申報紅沖了,重新做了開票申報,但是系統(tǒng)提示因為紅沖,稅務要重點關注,這個沒關系嗎老師

84784988 

2022 08/03 09:27
老師,國內旅客的117.25的稅額在主表上沒有體現(xiàn)出來,是要在哪里手寫嗎

郭老師 

2022 08/03 09:28
沒有關系的,只要你能申報了就可以。

郭老師 

2022 08/03 09:28
8B和第十欄都要填寫。

84784988 

2022 08/03 09:32
老師,8B是其他扣稅,10是旅客運輸服務抵扣,兩個都填不沖突是吧

郭老師 

2022 08/03 09:33
填寫的同時填寫的不沖突的,如果是沖突的話,不會告訴你這么做的。

84784988 

2022 08/03 09:34
老師,8B填完后第12行當期申報抵扣進項稅額合計就加上了旅客的那4張,但是后面的35行還是原來的58張數(shù)據(jù),不用管嗎

郭老師 

2022 08/03 09:35
是的,不用管的,你認證的發(fā)票里面有沒有增加這些?

84784988 

2022 08/03 09:36
我懂了老師,就是申報抵扣的12行金額是加上了那4張,本期認證的35行沒有那4張是對的,因為那4張沒有認證,是計算來的。

郭老師 

2022 08/03 09:38
是的,是這么做的,是這么理解的,還有其他的問題嗎?
