問題已解決
補交以前年度增值稅這么做對嗎



你好,學員,賬面應交增值稅還有余額嗎
2022 08/08 14:26

84784951 

2022 08/08 14:28
沒有銷項稅額,只有進項稅

冉老師 

2022 08/08 14:30
那你們交納的時候做到營業(yè)外支出中

84784951 

2022 08/08 14:30
那是滯納金

冉老師 

2022 08/08 14:31
因為你們賬面沒有余額,只能計入營業(yè)外支出的

84784951 

2022 08/08 14:32
不能計入增值稅嗎

冉老師 

2022 08/08 14:38
因為增值稅沒有余額了,你們現(xiàn)在是進項稅,本身應交稅費應交增值稅余額是負數(shù)了

84784951 

2022 08/08 14:49
這樣做可以吧

冉老師 

2022 08/08 17:05
這個也沒問題,就是記入以前年度損益了
