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問(wèn)題已解決

老師,我想請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)表是怎樣要填,是以前交營(yíng)業(yè)稅的現(xiàn)在交增值稅的行業(yè)填? 為什么能扣除啊

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/08 17:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
附表三,這個(gè)是只要開(kāi)了服務(wù)類的發(fā)票,必須填寫第一列,如果有差額交稅的,填寫后面的扣除,沒(méi)有的就不用管。附表四這個(gè)所有的企業(yè)都需要填寫,因?yàn)檫@里面有一個(gè)金稅盤抵扣的。
2022 08/08 17:58
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