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問題已解決

你好,老師,我們是干工程的,機(jī)械、材料做賬的時候都按含稅價計入成本了,開票的時候,把進(jìn)項票交給被**單位,抵扣完后算出剩余應(yīng)交稅費(fèi),把稅款轉(zhuǎn)給被**單位就行了,像這種情況,內(nèi)賬應(yīng)該怎么做會計分錄呢?

84784984| 提問時間:2022 08/10 14:52
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那你內(nèi)部賬務(wù)處理就比較簡單了,內(nèi)部賬務(wù)處理就按照你實際的收入去去收入就行了,完了照你實際發(fā)生的成本放成本收取的**費(fèi),這些也是屬于你的費(fèi)用。
2022 08/10 14:54
84784984
2022 08/10 15:06
別的沒問題,但是實際交的稅費(fèi)應(yīng)該怎么寫會計分錄呢,怎么讓抵扣的進(jìn)項稅額能在分錄里體現(xiàn)出來?
陳詩晗老師
2022 08/10 15:07
你如果說之前全部按含稅金額入成本了,你就沒辦法去體現(xiàn)那個抵扣的稅了,你只是在交稅的時候就借,相關(guān)的稅 貸,銀行存款
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