問題已解決
發(fā)現(xiàn)19年度6月工資重付計(jì)提,這個(gè)怎么處理



多計(jì)提的紅沖處理就可以。
2022 08/13 09:15

84785035 

2022 08/13 09:15
和以前年度損益調(diào)整無關(guān)對嗎

玲老師 

2022 08/13 09:18
。影響損益了就與這個(gè)科目有關(guān)。

84785035 

2022 08/13 09:18
不明白后面說的啥

玲老師 

2022 08/13 09:27
原來計(jì)入哪個(gè)科目了?要是損益科目就影響以前年度損益調(diào)整。

84785035 

2022 08/13 10:41
原來就只計(jì)入管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬

84785035 

2022 08/13 10:42
重付計(jì)提后就一直掛在應(yīng)付職工薪酬貸方

84785035 

2022 08/13 10:45
退回的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和失業(yè)金,也是借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬,一直掛在應(yīng)付職工薪酬貸方,這個(gè)又怎么處理呀,是一直這么掛著嗎

玲老師 

2022 08/13 10:45
。原來,計(jì)入管理費(fèi)用,現(xiàn)在紅沖的時(shí)候,用以前年度損益調(diào)整。

84785035 

2022 08/13 10:59
那分錄怎么做呢

玲老師 

2022 08/13 11:01
。借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整。
