問題已解決
老師!當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷賬的賬務(wù)處理怎么做?



您好同學(xué),你可以選擇不做憑證,如果說想做憑證的話,
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022 08/15 11:31

84784972 

2022 08/15 11:33
老師,那次月申報(bào)增值稅抵扣的話這個(gè)抵扣聯(lián)應(yīng)該怎么處理呢?

李霞老師 

2022 08/15 11:36
你好,抵扣聯(lián)單獨(dú)裝訂就行。

84784972 

2022 08/15 11:38
老師,那年底是不是需要賬務(wù)處理,抵扣聯(lián)裝訂到12月份的憑證里面可以嗎?

李霞老師 

2022 08/15 11:43
你好,抵扣聯(lián)是單獨(dú)裝訂的,跟憑證沒關(guān)系,而且你是拿著發(fā)票聯(lián)兒來做憑證的,抵扣聯(lián)兒是單獨(dú)存放的,嗯,剛才那個(gè)憑證已經(jīng)發(fā)給您了。而且發(fā)票聯(lián)的話是您要做費(fèi)用或者入庫的時(shí)候附到憑證后面的。

84784972 

2022 08/15 11:44
好的,謝謝老師!

李霞老師 

2022 08/15 11:47
祝您生活愉快感謝您的
