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問題已解決
一般納稅人賣舊固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅,填哪些欄次



同學(xué)
附表1:a公司開具增值稅普通發(fā)票,按照開具其他發(fā)票所在第3、4列,將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%)。如下圖所示:
2022 08/16 17:43

84784978 

2022 08/16 17:47
沒有開發(fā)票出去,稅局要求是按照?qǐng)?bào)表上面的數(shù)據(jù)賣掉

84784978 

2022 08/16 17:48
這種情況可以適用簡易征收嗎?

星河老師 

2022 08/16 17:52
同學(xué)
這個(gè)要你們購進(jìn)固定資產(chǎn)的時(shí)候抵扣過進(jìn)項(xiàng)沒有?

84784978 

2022 08/16 17:55
開得是普通發(fā)票沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

星河老師 

2022 08/16 17:57
同學(xué),
你購進(jìn)的時(shí)候開的是普票的情況下,你可以開3%的簡易征收發(fā)票。

84784978 

2022 08/16 18:42
如果簡易征收,銷售舊固定資產(chǎn)是按照3%減按2%繳納這個(gè)增值稅對(duì)吧?

星河老師 

2022 08/16 18:56
同學(xué),
是的。
簡易征收,銷售舊固定資產(chǎn)是按照3%減按2%繳納增值稅的。

星河老師 

2022 08/16 18:56
簡易征收只可以開具普通發(fā)票。

84784978 

2022 08/16 18:59
我們不開發(fā)票出去。那增值稅申報(bào)表填表格怎么怎么填寫呢?

星河老師 

2022 08/16 19:31
同學(xué),
這個(gè)有在未開票收入里面填寫。
