問題已解決
這里不知道為什么有個進項稅額轉(zhuǎn)出,賬上也沒做這筆分錄,這是去年的賬,那我要怎么處理



看一下附表二是不是在22欄里面。
2022 08/19 11:32

84784990 

2022 08/19 11:34
在21欄上期留抵稅額抵減欠稅里面

郭老師 

2022 08/19 11:34
那就是你有欠款,然后這一次有留底
抵扣之前的欠費。

84784990 

2022 08/19 11:40
那分錄我要補上去嗎,之前的會計沒有做這個分錄

郭老師 

2022 08/19 11:43
對的,是的,需要補上的。

84784990 

2022 08/19 12:04
分錄怎么寫啊

郭老師 

2022 08/19 12:05
一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。 (二)若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。

84784990 

2022 08/19 12:27
那這樣未交增值稅科目余額不是會增加一個負數(shù)了?

郭老師 

2022 08/19 12:30
你好,你當時未交增值稅金額是多少?

84784990 

2022 08/19 12:37
好像沒有有做那個未交增值稅的分錄,然后申報表那里我也沒看到有欠稅的

郭老師 

2022 08/19 12:38
結轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅就不做帳嗎?

郭老師 

2022 08/19 12:38
稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅,需要交稅之前你不做這個。

84784990 

2022 08/19 12:41
所以不知道這個進項轉(zhuǎn)出是哪來的

郭老師 

2022 08/19 12:42
增值稅的完整分錄你寫一下吧
