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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月有留抵是2萬(wàn)元,本上應(yīng)交增值稅是3萬(wàn),這個(gè)我如何做分錄



月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3
貸:銀行存款3
2022 08/23 23:13

84784963 

2022 08/23 23:16
我上月有2萬(wàn)可以抵扣的,我今個(gè)月要交是3萬(wàn),我扣除的2萬(wàn)我應(yīng)交的是1萬(wàn)元。我應(yīng)該怎么把上月的2萬(wàn)沖了。要怎么做分錄

家權(quán)老師 

2022 08/23 23:36
你把那個(gè)3改為1就完事了呀
