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問(wèn)題已解決

上月有留抵是2萬(wàn)元,本上應(yīng)交增值稅是3萬(wàn),這個(gè)我如何做分錄

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/23 23:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3 貸:銀行存款3
2022 08/23 23:13
84784963
2022 08/23 23:16
我上月有2萬(wàn)可以抵扣的,我今個(gè)月要交是3萬(wàn),我扣除的2萬(wàn)我應(yīng)交的是1萬(wàn)元。我應(yīng)該怎么把上月的2萬(wàn)沖了。要怎么做分錄
家權(quán)老師
2022 08/23 23:36
你把那個(gè)3改為1就完事了呀
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