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問題已解決

老師您好,我因為少計提了個稅,然后實際繳納的時候有差額,然后我就做了以下分錄,現(xiàn)在我的科目余額表上面應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)付職工薪酬借方有余額,這個我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢

84784994| 提問時間:2022 08/25 15:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 跨年了沒有呢
2022 08/25 15:52
84784994
2022 08/25 15:53
沒有老師 是今年的
樸老師
2022 08/25 16:01
那你這個補計提就可以了
84784994
2022 08/25 16:04
謝謝老師,那我具體分錄應(yīng)該怎么做呢
樸老師
2022 08/25 16:08
同學(xué)你好 借費用科目 貸應(yīng)付職工薪酬
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