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問(wèn)題已解決

老師,這道題答案是怎么來(lái)的?為什么?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/29 16:15
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趙趙老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
業(yè)務(wù)(1)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額=(15000+1000/(1+13%))*13%*50=103252.21(元) 業(yè)務(wù)(2)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額=10*16800*13%=21840(元) 業(yè)務(wù)(3)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額=5*15000*13%=9750(元) 綜上,當(dāng)月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額=103252.21+21840+9750=134842.21(元) 解析: 業(yè)務(wù)(1)收取的包裝費(fèi)作為價(jià)外費(fèi)用,需要合并計(jì)算繳納增值稅。因?yàn)樵撃ν熊?chē)廠已經(jīng)開(kāi)具了50輛摩托車(chē)的銷(xiāo)售發(fā)票,所以數(shù)量為50。 業(yè)務(wù)(2)承運(yùn)部門(mén)將運(yùn)輸發(fā)票開(kāi)具給使用單位,且本廠將發(fā)票轉(zhuǎn)件給使用單位的,不屬于增值稅的價(jià)外費(fèi)用,所以這個(gè)部分不需要繳納增值稅。 業(yè)務(wù)(3)納稅人將自己使用的產(chǎn)品用于職工福利的,應(yīng)該視同銷(xiāo)售,需要計(jì)算繳納增值稅。 業(yè)務(wù)(4)銷(xiāo)售舊車(chē)給本廠職工,,也需要計(jì)算繳納增值稅。但是因?yàn)槟ν熊?chē)廠沒(méi)有放棄免稅的規(guī)定,所以計(jì)算出來(lái)的是“應(yīng)納增值稅稅額”而不是“增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額”。二者是不一樣的,這個(gè)是易錯(cuò)點(diǎn),需要留意。
2022 08/29 16:32
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