問題已解決
老師請問,之前我們收到一筆管理費,然后現(xiàn)在要把這筆款退還 我應(yīng)該怎么做分錄賬務(wù)處理呢?



你好
這個你們沒有開票吧
你收到的時候
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
等到退回的時候,做相反的分錄
2022 08/31 10:40

84784958 

2022 08/31 10:42
老師 當(dāng)時收到款時我是直接確認了無票收入的 我這樣做是不對的嗎

王超老師 

2022 08/31 10:50
那你這個要紅沖回去的

84784958 

2022 08/31 10:51
紅沖了 然后你說的分錄還要做嗎

王超老師 

2022 08/31 10:53
那就不需要再做了

84784958 

2022 08/31 10:56
我當(dāng)時確認收入這個分錄是做對了嗎 還是當(dāng)時就應(yīng)該做你說的分錄

王超老師 

2022 08/31 10:59
那個是你當(dāng)時的,不知道后面的事情阿,當(dāng)時是沒有問題的

84784958 

2022 08/31 11:02
好的 那我現(xiàn)在紅沖就可以了是吧

王超老師 

2022 08/31 11:15
是的,這個你紅沖回去的

84784958 

2022 08/31 11:21
好的 謝謝老師

王超老師 

2022 08/31 11:21
不客氣
親,滿意請給五星好評哦?
b( ̄▽ ̄)d
