當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
各位老師,比如我在21年12月預(yù)提費(fèi)用借:管理費(fèi)用25萬(wàn)貸其他應(yīng)付款-預(yù)提25萬(wàn),我在匯算清繳前,今年3月收到發(fā)票時(shí),怎么賬務(wù)處理?



附在之前分錄的后面就可以
2022 09/13 12:20

84784980 

2022 09/13 12:25
不用寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?我這個(gè)其他應(yīng)付款是要沖掉的啊

樸老師 

2022 09/13 12:30
同學(xué)你好
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款

84784980 

2022 09/13 12:37
這個(gè)費(fèi)用21年已經(jīng)付過(guò)了

樸老師 

2022 09/13 12:41
同學(xué)你好
你在付款的時(shí)候做
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
現(xiàn)在都不預(yù)提費(fèi)用的

84784980 

2022 09/13 12:46
意思是,我付錢的時(shí)候借:其他應(yīng)付貸:銀行
我12月份直接就借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付,把這3月份收到的發(fā)票直接附在后面就可以了?

樸老師 

2022 09/13 12:50
對(duì)的
是這個(gè)意思的

84784980 

2022 09/13 12:51
謝謝老師

樸老師 

2022 09/13 13:03
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
